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    金安区人民法院2017年部门决算公开

    2018-09-13  六安市金安区人民法院 作者: 阅读数:20492 【字体:  【打印】 【关闭】

    金安区人民法院2017部门决算情况

    2018年9


    第一部分 金安区人民法院概况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分金安区人民法院2017年部门决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 金安区人民法院2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    八、三公经费支出决算情况说明

    、其他重要事项的情况说明

    第四部分 名词解释

    第一部分 金安区人民法院概况

    一、部门职责

    (一)政治处 协助区编制部门管理区法院的机构设置、人事编制;办理院党组会事宜及人员的考录、调配、任免工作;负责各类人事的工资福利、考评、退休和离退休老干部管理服务工作;负责人事档案的管理和人事信息的采集;负责队伍管理方面规章制度的研究、制定和具体实施;负责本院的法官等级、法警警衔、技术等级的评定、管理工作;负责本院的思想政治、宣传教育及业务培训工作,组织全院评先创优活动。

    (二)办公室 负责办理院务会、院长办公会和其他综合性会议的组织安排工作;负责档案、保密和办公自动化管理工作;负责全院图书、报刊等资料的订阅、固定资产、行政事务、车辆、通讯、经费、服装、卫生等后勤事务管理和服务工作;负责干警的户籍和医保管理工作;指导基层人民法庭的建设和规范化管理工作。

    (三)工 会 负责工会会员的会籍管理,工会经费预算、收支管理,评选劳动模范、开展文体活动、帮困解忧、维护职工权益等。

    (四)研究室 负责有关法院工作的宏观调查研究,总结推广先进审判工作经验;办理本院审委会的会务工作;起草综合性文件、报告、编发《法院审判》;负责对外宣传、司法统计与分析;负责本院图书、音像资料的借阅、文件送阅、保管工作;负责向区人大的备案和大要案协调工作;参与社会治安综合治理工作。

    (五)法警大队 负责本院机关安全保卫、消防;负责武器、警械等装备的管理;负责被告人看管、押解和值庭工作;配合审判庭和基层法庭进行诉讼保全中的查封、扣押财产;协助执行庭和基层法庭执行;执行本院或外地法院委托执行的拘留决定。

    (六)技术室 为本院的审判工作提供技术咨询、审核服务;负责司法鉴定、评估、拍卖及其他专门性的技术工作。

    (七)审委办 对受理的案件进行流程管理;对各审判业务部门的审判质量和效率进行考核;负责司法统计及其分析汇总工作,及时上报、通报情况;研究分析审判实践中的新情况、新问题,及时提供有关审判管理工作的决策咨询建议;负责审判委员会的日常事务工作,承办、督办审判委员会决定的事项。

    (八)刑事审判庭 负责审理第一审刑事公诉和案发地为金安城区及所辖乡镇乡的自诉案件;负责审理基层法庭被发回重审而不能另行组成合议庭的刑事自诉案件;指导基层人民法庭刑事自诉审判工作;办理其他有关刑事审判工作事宜。

    (九)民事审判一庭 负责审理金安城区范围内第一审的婚姻、家庭、继承、损害赔偿、债权债务、劳动争议、人身权利等纠纷案件;负责审理以房地产为标的的买卖、租赁、典当开发案件和代理、居间等民事纠纷案件;负责审理三十铺、孙岗、张店、木厂和七里站五个派出法庭被发回重审而又不能另行组成合议庭的民事案件;指导上述五个人派出法庭的民事审判工作。

    (十)民事审判二庭 负责审理金安城区范围内的第一审合同纠纷、证券、票据、企业租赁、承包纠纷、破产等案件;负责审理三十铺、孙岗、张店、木厂和七里站五个派出法庭被发回重审而不能另行组成合议庭的民事案件;指导上述五个派出法庭的民事审判工作。

    (十一)民事审判三庭 负责审理金安城区范围内的第一审涉外案件、交通事故纠纷、法人之间的纠纷、上级法院制定管辖的案件、上级法院移送审理的案件等案件,负责审理三十铺、孙岗、张店、木厂和七里站五个派出法庭被发回重审而不能另行组成合议庭的民事案件;指导上述五个派出法庭的民事审判工作。

    (十二)行政审判庭 依法审理第一审行政案件;审查行政机关申请强制执行的案件;办理行政赔偿案件;监督、指导基层人民法庭的非诉执行案件。

    (十三)审判监督庭 负责申诉案件的复查工作;依法审理本院刑事、民事、行政再审案件;办理本院诉讼终结后的赔偿确认工作。

    (十四)立案庭 负责对本院依法受理的刑事、民事、行政、执行等案件的审查立案;负责各类审理案件的排期开庭;负责案件的转办、催办、督办和审查结案;负责诉讼费计算、收取工作;负责各类案件流程管理;负责接待来信来访。

    (十五)执行一局 负责执行本院机关审判庭作出的生效的判决、裁定、决定和各基层法庭审结涉外县、市、区的执行案件;负责上级法院指令执行案件;负责执行经院长批准移交执行案件;负责执行外地法院委托执行案件;指导基层法庭的执行工作,办理其他有关执行工作事宜。

    (十六)执行二局 负责执行法律规定应由本院执行的非诉执行案件,包括行政非诉执行、劳动仲裁执行和公证债权文书执行;民事案件中的诉前保全、诉讼保全及先予执行;刑事自诉案件财产部分的保全;办理院交办的其他有关执行工作事宜。

    5个基层人民法庭为:三十铺、七里站、孙岗、木厂及张店人民法庭。基层人民法庭主要职责:负责审理、执行辖区内的刑事自诉、民事案件(涉外县、区的执行案件除外)和非诉执行案件;参与本庭辖区内社会治安综合治理;指导辖区内人民调解委员会工作。

    二、机构设置

    金安区人民法院2017年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算

    纳入金安区人民法院2017年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

    序号

    单位名称

    1

    金安区人民法院

    第二部分 金安区人民法院2017年部门决算表

    收入支出决算总表

    公开01表

    部门:

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项 目

    决算数

    项目

    决算数

    栏 次

    一、财政拨款收入

    3,402.41

    一、一般公共服务支出

    二、上级补助收入

    0.00

    二、外交支出

    三、事业收入

    0.00

    三、国防支出

    四、经营收入

    0.00

    四、公共安全支出

    3,440.77

    五、附属单位上缴收入

    0.00

    五、教育支出

    六、其他收入

    457.00

    六、科学技术支出

    七、文化体育与传媒支出

    八、社会保障和就业支出

    九、医疗卫生与计划生育支出

    十、节能环保支出

    十一、城乡社区支出

    十二、农林水支出

    十三、交通运输支出

    十四、资源勘探信息等支出

    十五、商业服务业等支出

    十六、金融支出

    十七、援助其他地区支出

    十八、国土海洋气象等支出

    十九、住房保障支出

    二十、粮油物资储备支出

    二十一、其他支出

    二十二、债务还本支出

    二十三、债务付息支出

    本年收入合计

    3,859.41

    本年支出合计

    3440.77

    用事业基金弥补收支差额

    0.00

    结余分配

    0.00

    年初结转和结余

    1,872.81

    年末结转和结余

    2291.45

    总计

    5,732.22

    总计

    5732.22

    收入决算表

    公开02表

    部门:

    金额单位:万元

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    上级补助收入

    事业

    收入

    经营

    收入

    附属单位上缴收入

    其他收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    合计

    3,859.41

    3,402.41

    0

    0

    0

    0

    0

    204

    公共安全支出

    3,859.41

    3,402.41

    0

    0

    0

    0

    0

    20405

    法院

    3,859.41

    3,402.41

    0

    0

    0

    0

    0

    2040501

    行政运行

    3,792.55

    3,335.55

    0

    0

    0

    0

    0

    2040599

    其他法院支出

    66.86

    66.86

    0

    0

    0

    0

    0

    支出决算表

    公开03表

    部门:

    金额单位:万元

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    项目支出

    上缴上级支出

    经营支出

    对附属单位补助支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    3,440.77

    3,032.88

    407.89

    0

    0

    0

    204

    公共安全支出

    3,440.77

    3,032.88

    407.89

    0

    0

    0

    20405

    法院

    3,440.77

    3,032.88

    407.89

    0

    0

    0

    2040501

    行政运行

    3,373.91

    3,032.88

    341.03

    0

    0

    0

    2040599

    其他法院支出

    66.86

    0.00

    66.86

    0

    0

    0

    财政拨款收入支出决算总表

    公开04表

    部门:

    金额单位:万元

    收入

    支出

    项 目

    决算数

    项目(按功能分类)

    决算数

    一、一般公共预算财政拨款

    3402.41

    一、一般公共服务支出

    二、政府性基金预算财政拨款

    二、外交支出

    三、国防支出

    四、公共安全支出

    3440.77

    五、教育支出

    六、科学技术支出

    七、文化体育与传媒支出

    八、社会保障和就业支出

    九、医疗卫生与计划生育支出

    十、节能环保支出

    十一、城乡社区支出

    十二、农林水支出

    十三、交通运输支出

    十四、资源勘探信息等支出

    十五、商业服务业等支出

    十六、金融支出

    十七、援助其他地区支出

    十八、国土海洋气象等支出

    十九、住房保障支出

    二十、粮油物资储备支出

    二十一、其他支出

    二十二、债务还本支出

    二十三、债务付息支出

    本年收入合计

    3,402.41

    本年支出合计

    3,440.77

    年初财政拨款结转和结余

    437.39

    年末财政拨款结转和结余

    399.03

    一般公共预算财政拨款

    437.39

    政府性基金预算财政拨款

    0.00

    合计

    3,839.80

    合计

    3,839.80

    一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    公开05表

    部门:

    金额单位:万元

    科目编码

    科目名称

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出

    项目支出

    合计

    基本支出结转

    项目支出结转和结余

    项目支出结转

    项目支出结余

    合计

    437.39

    437.39

    3,402.41

    2,994.52

    407.89

    3,440.77

    3,032.88

    407.89

    399.03

    399.03

    204

    公共安全支出

    437.39

    437.39

    3,402.41

    2,994.52

    407.89

    3,440.77

    3,032.88

    407.89

    399.03

    399.03

    20405

    法院

    437.39

    437.39

    3,402.41

    2,994.52

    407.89

    3,440.77

    3,032.88

    407.89

    399.03

    399.03

    2040501

    行政运行

    437.39

    437.39

    3,335.55

    2,994.52

    341.03

    3,373.91

    3,032.88

    341.03

    399.03

    399.03

    2040599

    其他法院支出

    0.00

    0.00

    66.86

    0.00

    66.86

    66.86

    0.00

    66.86

    0.00

    399.03

    一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    公开06表

    部门:

    金额单位:万元

    人员经费

    公用经费

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    科目编码

    科目名称

    金额

    301

    工资福利支出

    1,952.61

    302

    商品和服务支出

    458.44

    310

    其他资本性支出

    46.97

    30101

    基本工资

    715.99

    30201

    办公费

    70.02

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

    30102

    津贴补贴

    452.83

    30202

    印刷费

    20.33

    31002

    办公设备购置

    0.00

    30103

    奖金

    331.13

    30203

    咨询费

    0.00

    31003

    专用设备购置

    0.00

    30104

    其他社会保障缴费

    130.31

    30204

    手续费

    0.00

    31005

    基础设施建设

    0.00

    30106

    伙食补助费

    21.55

    30205

    水费

    4.67

    31006

    大型修缮

    0.00

    30107

    绩效工资

    0.00

    30206

    电费

    26.37

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    0.00

    30207

    邮电费

    58.51

    31008

    物资储备

    0.00

    30109

    职业年金缴费

    0.00

    30208

    取暖费

    0.00

    31009

    土地补偿

    0.00

    30199

    其他工资福利支出

    300.80

    30209

    物业管理费

    29.10

    31010

    安置补助

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    574.85

    30211

    差旅费

    32.31

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

    30301

    离休费

    22.50

    30212

    因公出国(境)费用

    0.00

    31012

    拆迁补偿

    0.00

    30302

    退休费

    160.84

    30213

    维修(护)费

    13.26

    31013

    公务用车购置

    46.97

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30214

    租赁费

    2.52

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    30215

    会议费

    0.00

    31020

    产权参股

    0.00

    30305

    生活补助

    43.72

    30216

    培训费

    2.72

    31099

    其他资本性支出

    0.00

    30306

    救济费

    0.00

    30217

    公务接待费

    6.40

    304

    对企事业单位的补贴

    0.00

    30307

    医疗费

    20.11

    30218

    专用材料费

    0.00

    30401

    企业政策性补贴

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    30224

    被装购置费

    6.23

    30402

    事业单位补贴

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    30225

    专用燃料费

    0.00

    30403

    财政贴息

    0.00

    30310

    生产补贴

    0.00

    30226

    劳务费

    6.35

    30499

    其他对企事业单位的补贴

    0.00

    30311

    住房公积金

    171.24

    30227

    委托业务费

    0.00

    307

    债务利息支出

    0.00

    30312

    提租补贴

    0.00

    30228

    工会经费

    1.85

    30701

    国内债务付息

    0.00

    30313

    购房补贴

    0.00

    30229

    福利费

    0.00

    30707

    国外债务付息

    0.00

    30314

    采暖补贴

    0.00

    30231

    公务用车运行维护费

    42.11

    399

    其他支出

    0.00

    30315

    物业服务补贴

    0.00

    30239

    其他交通费用

    0.93

    39906

    赠与

    0.00

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    156.44

    30240

    税金及附加费用

    24.37

    30299

    其他商品和服务支出

    110.38

    人员经费合计

    2,527.47

    公用经费合计

    505.41


    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    公开07表

    部门:

    金额单位:万元

    项目

    年初结转和结余

    本年收入

    本年支出

    年末结转和结余

    支出功能分类科目编码

    科目名称(项目)

    小计

    基本支出

    项目支出

    合计

    金安区人民法院没有政府性基金拨款收入和支出,故本表无数据。

    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开08

    单位:万元

    项 目

    预 算 数

    决 算 数

    合 计

    17

    95.48

    因公出国(境)费

    0.00

    0.00

    公务接待费

    17

    6.40

    公务用车购置及运行费

    0

    89.08

    其中:公务用车运行维护费

    0

    42.11

    公务用车购置

    0

    46.97

    第三部分 金安区人民法院2017年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计5732.22万元(含年初结转结余)、支出总计5732.22万元(含年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加897.27万元,增长18.56%,主要原因:一是案件数量逐年增加,各项办案成本提高;二是人员数量增加,人员工资、社保缴费等成本上升。

    二、收入决算情况说明

    2017年度收入合计3859.41万元,其中:财政拨款收入3402.41万元,占88.16%;其他收入457万元,占11.84%。

    三、支出决算情况说明

    2017年度支出合计3440.77万元,其中:基本支出3032.88万元,占88.15%;项目支出407.89万元,占11.85%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收入总计3402.41万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3440.77万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收入增加562.63万元,增加19.81%,支出增加452.24万元,增长15.13%,主要原因:一是案件数量逐年增加,各项办案成本提高;二是人员数量增加,人员工资津补贴等成本上升。

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款收入3402.41万元,占本年收入的88.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加562.63万元,增长19.81%。主要原因:一是人员经费的增加;二是项目支出的增加。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出3440.77万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加478.63万元,增长16.16%。主要原因一是案件数量逐年增加,各项办案成本提高;二是人员数量增加,人员工资津补贴等成本上升。

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2017年一般公共预算财政拨款支出3440.77万元,主要用于以下方面:公共安全支出支出3440.77万元,占100%;

    (四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3685.27万元,支出决算为3440.77万元,完成年初预算的93.37%。决算数小于预算数的主要原因部分项目2017年未完成项目资金未全部使用。其中:基本支出3032.88万元,占88.15%;项目支出407.89万元,占11.85%。具体情况如下:

    1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3069.87万元,支出决算为3373.91万元,完成年初预算的109.90%,决算数大于预算数的主要原因是司法体制改革,三类人员工资增加,导致支出增加。

    2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他法院支出(项)。年初预算为57.25万元,支出决算为66.86万元,完成年初预算的116.79%,决算数大于预算数的主要原因是办案数量增加导致成本上升。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出3032.88万元,其中人员经费2527.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费505.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

    七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

    金安区人民法院没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    八、三公经费支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

    金安区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为17万元,支出决算为95.48万元,完成预算的100%。决算数于预算数的主要原因是我院购置两台公务用车。为全面反映“三公经费支出,本次公布的三公经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。

    (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

    金安区人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6.40万元,占6.70%;公务用车购置及运行费支出决算89.08万元,占93.30%。具体情况如下:

    1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,没有变化。

    2.公务接待费支出6.4万元, 与2016年度决算相比,减少5.11万元,下降44.40%,下降的原因是下降的原因是积极贯彻党中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待行为。2017年金安区人民法院国内公务接待共41批次(其中外事接待0批次),423人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于上级法院、兄弟法院,其他外省市各级党政机关及相关机构办案、调研、考察、案件研讨等接待支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市金安区区直单位公务接待管理暂行办法》相关规定。

    公务用车购置及运行费支出89.08万元,与2016年度决算相比,减少87.36万元,下降49.51%,下降的原因是2017年车辆购置数量减少;二是加强执法执勤车辆使用管理,车辆运行维护费用减少。2017年安排2辆公务用车购置,其余用于公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于我院执法执勤车辆运行维护费用支出。2017年底,金安区人民法院机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆

    、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况。

    2017年度,金安区人民法院机关运行经费支出1069.74万元,比2016年减少351.4万元,下降32.85%,主要原因是机关厉行节约,压缩公用经费支出。

    (二)政府采购支出情况。

    2017年度,金安区人民法院采购支出总额202.76万元,其中:政府采购货物支出202.76万元。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截至2017年12月31日,金安区人民法院共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车11辆、囚车1辆、特种专业技术用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

    根据预算管理要求,金安区人民法院2017年度无符合预算绩效管理的项目


    第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

    七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

    十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

    十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

    十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    联系方式:金安区人民法院政务公开电子邮箱:

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